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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057049-12669-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
JLL- Desde 1057049-134-LP25, Servicio de Arriendo de Plataforma de Seguridad Perimetral, Res Exta 1917 del 19/08/2025, INT 930. Res. Ex. Adj. 1456. Int. 773 26.06.25. Estado de Pago Memo 08/2026 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057049-134-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Facturación |
Santa Rosa 1234 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
377783,08 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Santa Rosa 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Netics SpA |
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Razón Social |
NETICS SPA
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R.U.T. |
76.363.873-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Netics SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43232408
| Software de desarrollo de plataforma Web | 1 | Unidad no definida | 668-0127 - Servicio de Arriendo de Plataforma de Seguridad Perimetral, Estado de Pago Memo 08/2026, periodo 21/12/2025 al 20/01/2026 | 668-0127 - Servicio de Arriendo de Plataforma de Seguridad Perimetral |
$ 1.988.332,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.988.332
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$ 1.988.332
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Total Neto
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$ 1.988.332
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 377.783
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$ 2.366.115
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.