Orden de Compra. Nº1057049-12776-SE26 "CAPS INT 1109 RE N°2358 ID 1050749-184-LE25 PAC PROGRAMA INSUMOS FEBRERO 2026(formalización de contrato)"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-12776-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-02-2026
Nombre de la Orden de Compra CAPS INT 1109 RE N°2358 ID 1050749-184-LE25 PAC PROGRAMA INSUMOS FEBRERO 2026(formalización de contrato)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-184-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4364
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Santiago
Impuesto 14520,94
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANGOSHOP SpA
Razón Social MANGOSHOP SPA
R.U.T. 78.072.135-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANGOSHOP SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121702
Envases para residuos o forros rígidos2Unidad060-0055 BASURERO DE 20 LTS Basurero 20 Lts Pedal Central $ 10.914,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.828 $ 21.828
47121702
Envases para residuos o forros rígidos2Unidad060-0057 BASURERO C/ TAPA VAIVEN 30 LTS. Basurero 30 Lts Tapa Vaiven $ 7.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.142 $ 15.142
47121702
Envases para residuos o forros rígidos2Unidad060-0058 BASURERO TAPA VAIVEN 60 LT. Basurero Secowash con Tapa Push 60 L $ 16.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.622 $ 32.622
47131605
Cepillos de limpieza1Unidad060-0830 ESCOBILLA LIMPIA VAJILLA Escobilla Virutex Limpiavajilla Clásica $ 2.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.998 $ 2.998
47131502
Paños de limpieza28Unidad060-2000 PAÑO FIBRA ABRASIVA VERDE FIBRA ABRASIVA VERDE $ 137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.836 $ 3.836
Total Neto $ 76.426
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.521
TOTAL OC $ 90.947


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.