Orden de Compra. Nº1057049-13182-SE26 "BMC. PAC ID. 1057049-375-LQ24 INT. 2196/2024 PROGRAMA INSUMOS MARZO- ABRIL 2026"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-13182-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-03-2026
Nombre de la Orden de Compra BMC. PAC ID. 1057049-375-LQ24 INT. 2196/2024 PROGRAMA INSUMOS MARZO- ABRIL 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas se cancela ya que no tiene pcte referenciado
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-375-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6995
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Rosa 1234
Comuna *
Impuesto 934800
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cencomex S.A.
Razón Social CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A.
R.U.T. 96.515.660-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cencomex S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42294402
Sistemas de visualización coronaria9Unidad928-5691 FLEXOR ANSEL 803555RB KCFW-X0-35-4590-RB-HFANL1-HC, INTRODUCTOR FLEXOR CON VÁLVULA CHECK FLOW, ANILLADO CONCÉNTRICO, HIDROFÍLICO CON MARCA RADIOPACA DISTAL. POSEE DOS ZONAS DE EMPUJE PARA AYUDAR A MANIOBRAR POR DISTINTOS VASOS. INCLUYE DILATADOR PARA SISTEMA 0.018” Y 0.03 $ 260.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.340.000 $ 2.340.000
42203405
Globos de Angioplastia3Unidad924-0213 BALON PERIFERICO ALTA PRESION DIF. MEDIDASAT12075XX- CQ12075XX,ATG120XX BALON ULTRA NO COMPLACIENTE ATLAS Y CONQUEST PARA SISTEMA 0.035” DISEÑADO PARA USARSE EN ANGIOPLASTIA TRANSLUMINAL PERCUTÁNEA DE LAS ARTERIAS ILÍACAS Y PARA TRATAMIENTO DE LESIONES OBSTRUCTIVAS DE FÍSTULAS ARTERIOVENOS $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.000 $ 1.050.000
42294402
Sistemas de visualización coronaria9Unidad924-1170 COIL MWCE-35-5-5 COOKMWCE-35-X-X, COIL HECHOS DE PLATINO SUAVE CON FIBRAS SINTÉTICAS DE POLIVINIL ALCOHOL ESPACIADAS, PUSHABLES EMPUJABLES. SE SUMINISTRAN PRECARGADOS EN UN CARTUCHO DE CARGA. MEDIDAS DE 6 A 20 MM DE DIÁMETRO Y 7 A 20 CM DE LONGITUD. PARA SISTEMA 0.035”. $ 170.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.530.000 $ 1.530.000
Total Neto $ 4.920.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 934.800
TOTAL OC $ 5.854.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.