Orden de Compra. Nº1057049-13216-SE26 "MCM - DESDE ID. 1057049-212-LR24 - RES. EX. ADJ.1942 INT. 1298 - RES. EX. CONT. 2358 INT. 1502 - SUMINISTRO RNM VARIAS. MEMO 22"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-13216-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-03-2026
Nombre de la Orden de Compra MCM - DESDE ID. 1057049-212-LR24 - RES. EX. ADJ.1942 INT. 1298 - RES. EX. CONT. 2358 INT. 1502 - SUMINISTRO RNM VARIAS. MEMO 22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-212-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6475
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Imared Santiago
Razón Social ANDES INVESTMENTS SANTIAGO S.A
R.U.T. 76.479.369-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Imared Santiago
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121807
Laboratorios de ultrasonidos4Unidad400-9054 - RM CARDIACA - PERIODO DEL 02/09/2025 AL 25/09/2025 - MEMO 22SUMINISTRO RNM VARIAS $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000
85121807
Laboratorios de ultrasonidos3Unidad400-9053 - RM COLUMNA TOTAL+ SEDACION - PERIODO DEL 02/09/2025 AL 25/09/2025 - MEMO 22SUMINISTRO RNM VARIAS $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350.000 $ 1.350.000
85121807
Laboratorios de ultrasonidos2Unidad400-9045 - RM CEREBRO + SEDACION - PERIODO DEL 02/09/2025 AL 25/09/2025 - MEMO 22SUMINISTRO RNM VARIAS $ 240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000
85121807
Laboratorios de ultrasonidos1Unidad400-9027 - RM CEREBRO + COL. TOTAL + SEDACION - PERIODO DEL 02/09/2025 AL 25/09/2025 - MEMO 22SUMINISTRO RNM VARIAS $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
Total Neto $ 3.280.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 3.280.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.