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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057049-13251-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CAPS INT 1109 RE N°2358 ID 1057049-184-LE25 PAC PROGRAMA INSUMOS MARZO 2026(formalización de contrato) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057049-184-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
275728 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Qrubber |
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Razón Social |
QUALITY RUBBER S.A.
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R.U.T. |
76.097.502-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Qrubber |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47121702
| Envases para residuos o forros rígidos | 100 | Unidad | 060-0053 BASURERO C/ TAPA Y PEDAL PLOMO REAS 50 LTS. | BASURERO C TAPA Y PEDAL PLOMO REAS 50 LTS. |
$ 14.329,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.432.900
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$ 1.432.900
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47121702
| Envases para residuos o forros rígidos | 1 | Unidad | 060-0381 CONTENEDOR PLASTICO 120 LTS. C/ TAPA Y RUEDAS. | CONTENEDOR PLASTICO 120 LTS. C TAPA Y RUEDAS. |
$ 18.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.300
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$ 18.300
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Total Neto
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$ 1.451.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 275.728
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$ 1.726.928
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.