Orden de Compra. Nº1057049-13254-SE26 "CAPS INT 1109 RE N°2358 ID 1050749-184-LE25 PAC PROGRAMA INSUMOS MARZO 2026"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-13254-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-03-2026
Nombre de la Orden de Compra CAPS INT 1109 RE N°2358 ID 1050749-184-LE25 PAC PROGRAMA INSUMOS MARZO 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-184-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6695
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna *
Impuesto 59438,84
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANGOSHOP SpA
Razón Social MANGOSHOP SPA
R.U.T. 78.072.135-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANGOSHOP SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131829
Productos de limpieza del baño90Unidad no definida060-0059 DESINFECTANTE W.C. PASTILLA Pastilla Estanque Virutex 48 g Lavanda $ 1.153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.770 $ 103.770
47121702
Envases para residuos o forros rígidos1Unidad no definida060-3510 PAPELERO C/ TAPA 50 LTS. Basurero De 51 Litros Con Tapa Retractil $ 12.974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.974 $ 12.974
47121702
Envases para residuos o forros rígidos9Unidad060-0055 BASURERO DE 20 LTS Basurero 20 Lts Pedal Central $ 10.914,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.226 $ 98.226
47121702
Envases para residuos o forros rígidos6Unidad060-0058 BASURERO TAPA VAIVEN 60 LT. Basurero Secowash con Tapa Push 60 L $ 16.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.866 $ 97.866
Total Neto $ 312.836
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.439
TOTAL OC $ 372.275


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.