Orden de Compra. Nº1057049-13300-SE26 "CAPS INT 1158 RE N°2157 ID 1050749-231-LP25 PAC PROGRAMA INSUMOS MARZO ABRIL 2026"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-13300-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-03-2026
Nombre de la Orden de Compra CAPS INT 1158 RE N°2157 ID 1050749-231-LP25 PAC PROGRAMA INSUMOS MARZO ABRIL 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-231-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6749
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna *
Impuesto 69084
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CHILE POSTULANDO
Razón Social CHILE POSTULANDO SPA
R.U.T. 77.132.528-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CHILE POSTULANDO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner12Unidad668-2784 TONER BROTHER TN 2370 Toner alternativo, detalle en anexo adjunto. $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
44103103
Tóner17Unidad668-2789 TONER BROTHER TN-1060Toner alternativo, detalle en anexo adjunto. $ 8.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.800 $ 142.800
44103103
Tóner1Unidad668-2891 TONER SAMSUNG XPRESS C410W MAGENTA Toner alternativo, detalle en anexo adjunto. $ 23.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.700 $ 23.700
44103103
Tóner1Unidad668-2892 TONER SAMSUNG XPRESS C410W YELLOWToner alternativo, detalle en anexo adjunto. $ 23.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.700 $ 23.700
44103103
Tóner1Unidad668-2893 TONER SAMSUNG XPRESS C410W CYANToner alternativo, detalle en anexo adjunto. $ 23.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.700 $ 23.700
44103103
Tóner1Unidad668-2894 TONER SAMSUNG XPRESS C410W NEGRO Toner alternativo, detalle en anexo adjunto. $ 23.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.700 $ 23.700
Total Neto $ 363.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.084
TOTAL OC $ 432.684


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.