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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057049-13334-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
JAC RE N°1375 ID 1057049-13-LP25 PAC PROGRAMA INSUMOS MARZO Y ABRIL 2026 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057049-13-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
218025 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AMEQ CHILE S.A. |
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Razón Social |
ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A.
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R.U.T. |
76.209.836-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AMEQ CHILE S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311532
| Apósitos secos | 1000 | Unidad | 225-5925 APOSITO TRANSP. ADHESIVO CON GASA 5 X 7 CMS | APOSITO TRANSP. ADHESIVO CON GASA 5 X 7 CMS
VQ-11105071-UN |
$ 250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 250.000
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$ 250.000
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42311532
| Apósitos secos | 250 | Unidad | 225-0150 APÓSITO DE ESPUMA IMPERMEABLE CON BORDE
SILICONADO 10 X 20-25 CMS | APÓSITO DE ESPUMA IMPERMEABLE CON BORDE
SILICONADO 10 X 20-25 CMS |
$ 3.590,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 897.500
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$ 897.500
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Total Neto
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$ 1.147.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 218.025
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$ 1.365.525
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.