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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057049-13370-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MES INT 410/2025 1057049-58-LP25 PAC JULIO 2025. BORRELES P/TINCION PLASTICO. BODEGA INSUMOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057049-58-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Facturación |
Santa Rosa 1234 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
77520 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Santa Rosa 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-06-2025 |
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Proveedor |
Prolab Ltda Importadora e Inversiones |
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Razón Social |
IMPORTADORA E INVERSIONES PROLAB LTDA
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R.U.T. |
78.835.470-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Prolab Ltda Importadora e Inversiones |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41116123
| Kits de ensayo histológicos o suministros | 3 | Unidad | 244-0016 BORRELES P/TINCION PLASTICO 8,10, O 12 SLIDES | PLY-0037 08415-1 Coplin plástico ctapa rosca, Factor de Empaque: unidad Polysciences Certificación IVD Entrega: 1200 horas hábiles |
$ 136.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 408.000
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$ 408.000
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Total Neto
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$ 408.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 77.520
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$ 485.520
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.