Orden de Compra. Nº1057049-13446-SE25 "MES INT 535/2025 1057049-54-LE25 PAC JULIO 2025"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-13446-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-07-2025
Nombre de la Orden de Compra MES INT 535/2025 1057049-54-LE25 PAC JULIO 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-54-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15254
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Rosa 1234
Comuna Santiago
Impuesto 3845,6
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA
R.U.T. 89.752.800-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41104112
Contenedores de recogida de orina4Unidad241-0620 FRASCO PLASTICO 1000 ML CON TAPA ROSCAFRASCO PLASTICO 1000 ML CON TAPA ROSCA lote fb1000cc vencimiento 10-2028 $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
41104112
Contenedores de recogida de orina3Unidad241-0630 FRASCO PLASTICO 500 ML CON TAPA ROSCAFRASCO PLASTICO 500 ML CON TAPA ROSCA lote fb500cc vencimiento 10-2028 $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.640 $ 2.640
41104112
Contenedores de recogida de orina2300Unidad no definida241-2057 LAMINA CUBRE OBJETO 22 X 22 MMLAMINA CUBRE OBJETO 22 X 22 MM lote 2022.0625 vencimiento 24-06-2026 $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
Total Neto $ 20.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.846
TOTAL OC $ 24.086


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.