Orden de Compra. Nº
1057049-13460-SE26
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ICC. ID. 1057049-197-LQ25, RESOL. ADJ. EX. 2328/2025, INT. 1148/2025, PAC GASES CLINICOS CONSUMO ENERO-MARZO
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Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057049-13460-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-03-2026
Nombre de la Orden de Compra
ICC. ID. 1057049-197-LQ25, RESOL. ADJ. EX. 2328/2025, INT. 1148/2025, PAC GASES CLINICOS CONSUMO ENERO-MARZO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057049-197-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T.
61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra
Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7214
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T.
61.608.604-9
Dirección de Facturación
Santa Rosa 1234
Comuna
Santiago
Impuesto
255103,5
Dirección de Envío de la Factura
Santa Rosa 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MANQUEHUE
Razón Social
FERRETERIA MANQUEHUE SPA
R.U.T.
76.171.462-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MANQUEHUE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31161504
Tornillos para metales
6
Caja
890-0100 TORNILLO AUTOPERFORANTE 6 X 2" (100 UN)
890-0100 TORNILLO DRYWALL 6 X 2 PUNTA BROCA 04TADB X100UNDS
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
31161503
Clavo-tornillo
2
Caja
890-0111 TORNILLO VOLCANITA6 X 3" (300 UN)
890-0111 DRYWAL VOLCANITA 6X3 300UNDS
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
40142110
Tubería de cobre
6
Unidad
890-0124 TIRA CAÑERIA 1 1/4" CU TIPO L CON CERTIFICACION PARA USO MEDICINAL
890-0124 CAÑERIA COBRE TIPO L 1 14 X 3 METROS CERTIFICADA
$ 70.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420.000
$ 420.000
40142110
Tubería de cobre
9
Unidad
890-0125 TIRA CAÑERIA 1" CU TIPO L CON CERTIFICACION PARA USO MEDICINAL
890-0125 CAÑERIA COBRE TIPO L 1 X 3METRO
$ 53.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 477.000
$ 477.000
40142110
Tubería de cobre
9
Unidad
890-0128 TIRA CAÑERIA 3/4" CU TIPO L CON CERTIFICACION PARA USO MEDICINAL
890-0128 CAÑERIA COBRE CERTIFICADA TIPO L 34 X 3METRO CERTIFICADA
$ 32.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 288.000
$ 288.000
21101513
Discos
10
Unidad
838-0044 DISCO DE CORTE METAL 4 1/2"
838-0044 DISCO CORTE METAL INOX 4 12 BOSCH 1MM
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
40142318
Niples de tubería
15
Unidad
890-0232 NIPLE UNION DE BRONCE HE DE 1/8" NPT X 1/8" NPT
890-0232 NIPLE UNION BRONCE HE 18 NPT X 18 NPT
$ 1.510,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.650
$ 22.650
23171509
Soldadura
3
kilogramo
890-0139 KG SOLDADURA PLATA ARGENTA 35% 2 MM SIN FUNDENTE
890-0139 SOLDADURA PLATA 35% SIN FUNDENTE 2.0MM VARILLA
$ 14.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.700
$ 44.700
23171509
Soldadura
7
kilogramo
890-0141 KG SOLDADURA PLATA ARGENTA 15% 2 MM SIN FUNDENTE
890-0141 SOLDADURA PLATA 15% SFUND VARILLA
$ 9.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.300
$ 69.300
Total Neto
$ 1.342.650
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 255.104
TOTAL OC
$ 1.597.754
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.