Orden de Compra. Nº1057049-13460-SE26 "ICC. ID. 1057049-197-LQ25, RESOL. ADJ. EX. 2328/2025, INT. 1148/2025, PAC GASES CLINICOS CONSUMO ENERO-MARZO"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-13460-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ICC. ID. 1057049-197-LQ25, RESOL. ADJ. EX. 2328/2025, INT. 1148/2025, PAC GASES CLINICOS CONSUMO ENERO-MARZO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-197-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7214
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Rosa 1234
Comuna Santiago
Impuesto 255103,5
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANQUEHUE
Razón Social FERRETERIA MANQUEHUE SPA
R.U.T. 76.171.462-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANQUEHUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161504
Tornillos para metales6Caja890-0100 TORNILLO AUTOPERFORANTE 6 X 2" (100 UN)890-0100 TORNILLO DRYWALL 6 X 2 PUNTA BROCA 04TADB X100UNDS $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
31161503
Clavo-tornillo2Caja890-0111 TORNILLO VOLCANITA6 X 3" (300 UN)890-0111 DRYWAL VOLCANITA 6X3 300UNDS $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
40142110
Tubería de cobre6Unidad890-0124 TIRA CAÑERIA 1 1/4" CU TIPO L CON CERTIFICACION PARA USO MEDICINAL890-0124 CAÑERIA COBRE TIPO L 1 14 X 3 METROS CERTIFICADA $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
40142110
Tubería de cobre9Unidad890-0125 TIRA CAÑERIA 1" CU TIPO L CON CERTIFICACION PARA USO MEDICINAL890-0125 CAÑERIA COBRE TIPO L 1 X 3METRO $ 53.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 477.000 $ 477.000
40142110
Tubería de cobre9Unidad890-0128 TIRA CAÑERIA 3/4" CU TIPO L CON CERTIFICACION PARA USO MEDICINAL890-0128 CAÑERIA COBRE CERTIFICADA TIPO L 34 X 3METRO CERTIFICADA $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.000 $ 288.000
21101513
Discos10Unidad838-0044 DISCO DE CORTE METAL 4 1/2"838-0044 DISCO CORTE METAL INOX 4 12 BOSCH 1MM $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
40142318
Niples de tubería15Unidad890-0232 NIPLE UNION DE BRONCE HE DE 1/8" NPT X 1/8" NPT890-0232 NIPLE UNION BRONCE HE 18 NPT X 18 NPT $ 1.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.650 $ 22.650
23171509
Soldadura3kilogramo890-0139 KG SOLDADURA PLATA ARGENTA 35% 2 MM SIN FUNDENTE890-0139 SOLDADURA PLATA 35% SIN FUNDENTE 2.0MM VARILLA $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.700 $ 44.700
23171509
Soldadura7kilogramo890-0141 KG SOLDADURA PLATA ARGENTA 15% 2 MM SIN FUNDENTE890-0141 SOLDADURA PLATA 15% SFUND VARILLA $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.300 $ 69.300
Total Neto $ 1.342.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 255.104
TOTAL OC $ 1.597.754


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.