Orden de Compra. Nº1057049-13461-SE26 "MCM - DESDE ID. 1057049-9-LR24 - RES. EX. CONTRATO 1085 INT. 492 - RES. EX. ADJ. 547 INT. 626 - SERVICIO DE DÍA CAMA PSIQUIATRICA PARA PACIENTES ADULTOS Y/O INFANTO JUVENILES - MEMO 29"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-13461-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-03-2026
Nombre de la Orden de Compra MCM - DESDE ID. 1057049-9-LR24 - RES. EX. CONTRATO 1085 INT. 492 - RES. EX. ADJ. 547 INT. 626 - SERVICIO DE DÍA CAMA PSIQUIATRICA PARA PACIENTES ADULTOS Y/O INFANTO JUVENILES - MEMO 29
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-9-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7135
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SONIA
Razón Social CLINICA LOS TIEMPOS SPA
R.U.T. 76.444.944-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SONIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42191808
Camas de cuidado del paciente o accesorios para cu1Global400-0828 - SERVICIO DE DÍA CAMA PSIQUIATRICA PARA PACIENTES ADULTOS Y/O INFANTO JUVENILES - PERIODO DEL 25/10/2024 AL 29/11/2024 - MEMO 29 SERVICIO DE DÍA CAMA PSIQUIATRICA PARA PACIENTES ADULTOS Y/O INFANTO JUVENILES. $ 11.144.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.144.750 $ 11.144.750
Total Neto $ 11.144.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 11.144.750

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.