Orden de Compra. Nº1057049-13540-SE26 "CAPS INT 1218/2025 RE N°2299 ID1057049-241-LE25. PAC PROGRAMA INSUMOS MARZO ABRIL 2026."
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-13540-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-03-2026
Nombre de la Orden de Compra CAPS INT 1218/2025 RE N°2299 ID1057049-241-LE25. PAC PROGRAMA INSUMOS MARZO ABRIL 2026.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-241-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7276
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Santiago
Impuesto 16340
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUMIPRINT SPA
Razón Social SUMIPRINT SPA
R.U.T. 77.758.041-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUMIPRINT SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner10Unidad668-2770 TINTA EPSON T504 NEGRO BOTELLATINTA EPSON T504 NEGRO BOTELLA $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
44103103
Tóner5Unidad668-2771 TINTA EPSON T504 MAGENTA BOTELLATINTA EPSON T504 MAGENTA BOTELLA $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
44103103
Tóner5Unidad668-2772 TINTA EPSON T504 AMARILLO BOTELLATINTA EPSON T504 AMARILLO BOTELLA $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
44103103
Tóner5Unidad668-2773 TINTA EPSON T504 CYAN BOTELLATINTA EPSON T504 CYAN BOTELLA $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
44103103
Tóner5Unidad668-2680 TINTA EPSON T664 120 NEGRO BOTELLA TINTA EPSON T664 120 NEGRO BOTELLA $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
44103103
Tóner5Unidad668-2681 TINTA EPSON T664 220 CYAN BOTELLA TINTA EPSON T664 220 CYAN BOTELLA $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
44103103
Tóner5Unidad668-2682 TINTA EPSON T664/320 MAGENTA BOTELLATINTA EPSON T664/320 MAGENTA BOTELLA $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
44103103
Tóner5Unidad668-2683 TINTA EPSON T664 420 AMARILLO BOTELLA TINTA EPSON T664 420 AMARILLO BOTELLA $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
Total Neto $ 86.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.340
TOTAL OC $ 102.340


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.