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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057049-13652-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
26-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CAPS RE N°3031 ID 1057049-321-LE25 PAC PROGRAMA INSUMOS MARZO ABRIL 2026 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057049-321-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
13524,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Delta Generacion Spa |
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Razón Social |
DELTA GENERACION SPA
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R.U.T. |
76.539.061-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Delta Generacion Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24111502
| Bolsas de papel | 100 | Unidad | BOLSA DE PAPEL BLANCA 12 | 600-0105 BOLSA DE PAPEL BLANCA 1/2 |
$ 13,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.300
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$ 1.300
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47131618
| Mopas húmedas | 10 | Unidad | 600-2155 ESCOBILLON PASILLERO 40 CM METAL | ESCOBILLON PASILLERO 40 CM METAL |
$ 6.988,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 69.880
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$ 69.880
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Total Neto
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$ 71.180
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.524
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$ 84.704
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.