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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057049-13688-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CAPS INT. 27 RE 84/2025 DESDE 1057049-337-LE25 PAC PROGRAMA INSUMOS MARZO ABRIL 2026 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057049-337-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
25935 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ECOPLÁSTICOS |
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Razón Social |
ECO PLÁSTICOS CHILE SPA
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R.U.T. |
77.131.668-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ECOPLÁSTICOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24111502
| Bolsas de papel | 19500 | Unidad | 600-0110 BOLSA BLANCA DE PAPEL 1/4 ALTA DEMANDA | BOLSA BLANCA DE PAPEL 14 ALTA DEMANDA |
$ 7,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 136.500
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$ 136.500
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Total Neto
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$ 136.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 25.935
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$ 162.435
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.