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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057049-13853-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MCM - Desde ID. 1057049-18-LR25 - Res. Ex. Adj.1152 Int. 527 - Mantención preventiva equipos RX mediana complejidad - Memo 191 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057049-18-LR25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
288345,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Imp. Dist. Arquimed Ltda. |
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Razón Social |
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA
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R.U.T. |
92.999.000-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Imp. Dist. Arquimed Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41101802
| Generadores de rayos X | 1 | Mes | 841-0486 - Mantención preventiva equipos RX mediana complejidad - Cuota 9/24 - Periodo 04/02/2026 al 03/03/2026 - Memo 191 | Mantención preventiva equipos RX mediana complejidad |
$ 1.517.610,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.517.610
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$ 1.517.610
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Total Neto
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$ 1.517.610
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 288.346
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$ 1.805.956
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.