Orden de Compra. Nº1057049-13930-SE26 "GSP INT 1308/2023 1057049-189-LR23 PAC ABRIL 2026 REACTIVOS DE ORINAS"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-13930-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-03-2026
Nombre de la Orden de Compra GSP INT 1308/2023 1057049-189-LR23 PAC ABRIL 2026 REACTIVOS DE ORINAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-189-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7927
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna *
Impuesto 377181,35
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Amilab ltda.
Razón Social AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS LIMITAD
R.U.T. 77.700.690-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Amilab ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116004
Reactivos de analizadores químicos5Unidad245-0282 R-KA-019 FUS SHEATH FLUID 20 LT. BOTELLA 20 LITROS 245-0282 R-KA-019 FUS SHEATH FLUID 20 LT. BOTELLA 20 LITROS $ 330.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650.165 $ 1.650.165
41116004
Reactivos de analizadores químicos3Unidad245-0281 COLOR CONTROL-BLUE FRASCO 8ML 245-0281 COLOR CONTROL-BLUE FRASCO 8ML $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
41116004
Reactivos de analizadores químicos3Unidad245-0280 COLOR CONTROL-GREEN FRASCO 8ML 245-0280 COLOR CONTROL-GREEN FRASCO 8ML $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
41116004
Reactivos de analizadores químicos3Unidad245-0279 COLOR CONTROL-RED FRASCO 8ML 245-0279 COLOR CONTROL-RED FRASCO 8ML $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
41116004
Reactivos de analizadores químicos5Unidad245-0278 TURBIDITY LEVEL 2 FRASCO 8ML 245-0278 TURBIDITY LEVEL 2 FRASCO 8ML $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
41116004
Reactivos de analizadores químicos5Unidad245-0277 TURBIDITY LEVEL 1 FRASCO 8ML 245-0277 TURBIDITY LEVEL 1 FRASCO 8ML $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
Total Neto $ 1.985.165
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 377.181
TOTAL OC $ 2.362.346


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.