Orden de Compra. Nº1057049-13968-SE26 "APC - DESDE 1057049-141-LQ25 - CONTRATACION DE SERVICIO DE TURNOS DE PERSONAL CLINICO PARA EL SERVICIO DENTAL ESPECIALIDADES - RES. EX. ADJ N°2074 - INT1108/2025 - RES. EX. APP CONT. 171 - INT 150/2026 - MEMO N°14."
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-13968-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-04-2026
Nombre de la Orden de Compra APC - DESDE 1057049-141-LQ25 - CONTRATACION DE SERVICIO DE TURNOS DE PERSONAL CLINICO PARA EL SERVICIO DENTAL ESPECIALIDADES - RES. EX. ADJ N°2074 - INT1108/2025 - RES. EX. APP CONT. 171 - INT 150/2026 - MEMO N°14.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-141-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8069
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IntexGroup SpA
Razón Social INVERSIONES Y ASESORIAS EN INGENIERIA INTEXGROUP S
R.U.T. 76.101.110-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IntexGroup SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111701
Servicios de contratación de personal1Mes704-0079 Servicio de Turnos de Personal Clínico para el Servicio Dental Especialidades del Hospital Clínico San Borja Arriarán Desde 22/09/2025 al 30/09/2025 Técnicos odontólogos de nivel superiorValor Neto $ 2.189.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.189.600 $ 2.189.600
Total Neto $ 2.189.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.189.600

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.