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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057049-13968-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
APC - DESDE 1057049-141-LQ25 - CONTRATACION DE SERVICIO DE TURNOS DE PERSONAL CLINICO PARA EL SERVICIO DENTAL ESPECIALIDADES - RES. EX. ADJ N°2074 - INT1108/2025 - RES. EX. APP CONT. 171 - INT 150/2026 - MEMO N°14. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057049-141-LQ25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IntexGroup SpA |
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Razón Social |
INVERSIONES Y ASESORIAS EN INGENIERIA INTEXGROUP S
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R.U.T. |
76.101.110-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IntexGroup SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80111701
| Servicios de contratación de personal | 1 | Mes | 704-0079 Servicio de Turnos de Personal Clínico para el Servicio Dental Especialidades del Hospital Clínico San Borja Arriarán
Desde 22/09/2025 al 30/09/2025
Técnicos odontólogos de nivel superior | Valor Neto |
$ 2.189.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.189.600
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$ 2.189.600
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Total Neto
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$ 2.189.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 2.189.600
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.