Orden de Compra. Nº1057049-14032-SE25 "CSP -Res. ex. 732 Adjudica - Int. 277 - Suministro de Prótesis Fija DESDE 1057049-20-LE25. MEMO 62/2025."
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-14032-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-11-2025
Nombre de la Orden de Compra CSP -Res. ex. 732 Adjudica - Int. 277 - Suministro de Prótesis Fija DESDE 1057049-20-LE25. MEMO 62/2025.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-20-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 19229
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Rosa 1234
Comuna *
Impuesto 123500
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MSD LABORATORIO DENTAL SPA
Razón Social MSD LABORATORIO DENTAL SPA
R.U.T. 76.986.344-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MSD LABORATORIO DENTAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales9Unidad252-3900 CORONA CERAMICA METAL252-3900 CORONA CERAMICA METAL $ 52.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.000 $ 468.000
30201903
Unidades dentales1Unidad252-0242INCRUSTACIONES DE E-MAX252-0242INCRUSTACIONES DE E-MAX $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
30201903
Unidades dentales2Unidad no definida252-4156 PERNOS ESPIGA MUÑON METALICA252-4156 PERNOS ESPIGA MUÑON METALICA $ 33.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
42152461
Compuestos de recubrimiento para modelos dentales3Unidad252-7450 PROVISORIO ACRÍLICO252-7450 PROVISORIO ACRÍLICO $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
Total Neto $ 650.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 123.500
TOTAL OC $ 773.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.