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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057049-14154-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ICC. ID. 1057049-427-LQ23 - RES. EX. ADJ. 225 INT. 31 - RES. EX. CTO. 700 INT. 378 - Servicio de Mantención Correctiva del nuevo Equipamiento de Climatización - Estado de Pago Nro. 39 (MC) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057049-427-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Facturación |
Santa Rosa 1234 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
386650 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Santa Rosa 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Thermocenter |
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Razón Social |
Ingeniería y proyectos Thermocenter Ltda.
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R.U.T. |
76.181.563-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Thermocenter |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102305
| Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 1 | Global | 841-0049 - Servicio de Mantención Correctiva del nuevo Equipamiento de Climatización
Estado de Pago Nro. 39 de fecha 26 de Marzo de 2026, Cotizacion Nro. 011514 de fecha 05 de Marzo de 2026.
| 841-0049 Mantencion Correctiva equipos de aire acondicionado |
$ 2.035.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.035.000
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$ 2.035.000
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Total Neto
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$ 2.035.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 386.650
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$ 2.421.650
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.