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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057049-14227-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
JLL INT 263/25 RES. EX 440 28/02/2025 ADJ - INT 476/25 RES. EX 882 SERVICIOS DE TURNOS DE PERSONAL PARA UNIDAD DE FARMACIA CENTRALIZADA DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN BORJA ARRIARÁN 1057049-2-LR25 Memo 67 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057049-2-LR25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
3107747,73 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MKT GROUP |
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Razón Social |
CONSULTORA MKT GROUP S.P.A
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R.U.T. |
76.505.959-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MKT GROUP |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80111604
| Personal técnico temporal | 1 | Global | 704-0053 TURNO PERSONAL ADMINISTRATIVO
Periodo Mayo 2025 MEMO 67
22.12.999.018 $ 2.945.792 (Con IVA) | SERVICIOS DE TURNOS DE PERSONAL PARA UNIDAD DE FARMACIA CENTRALIZADA DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN BORJA ARRIARÁN 1057049-2-LR25 EX 882 Periodo Mayo 2025 Memo 67 |
$ 2.475.456,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.475.456
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$ 2.475.456
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80111604
| Personal técnico temporal | 1 | Global | 704-0004 TURNO TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA
Periodo Mayo 2025
22.12.999.016.02 $16.518.522 (Con IVA)
| SERVICIOS DE TURNOS DE PERSONAL PARA UNIDAD DE FARMACIA CENTRALIZADA DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN BORJA ARRIARÁN 1057049-2-LR25 EX 882 Periodo Mayo 2025 Memo 67 |
$ 13.881.111,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.881.111
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$ 13.881.111
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Total Neto
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$ 16.356.567
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.107.748
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$ 19.464.315
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.