Orden de Compra. Nº1057049-14392-SE26 "MCM - Desde ID. 1057049-134-LP25 - Res. Ex. Adj. 1456 Int. 773 - Res. Ex. Contrato 1917 Int. 930 - Servicio de Arriendo de Plataforma de Seguridad Perimetral - Memo 27"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-14392-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2026
Nombre de la Orden de Compra MCM - Desde ID. 1057049-134-LP25 - Res. Ex. Adj. 1456 Int. 773 - Res. Ex. Contrato 1917 Int. 930 - Servicio de Arriendo de Plataforma de Seguridad Perimetral - Memo 27
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-134-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9112
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Santiago
Impuesto 377783,08
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Netics SpA
Razón Social NETICS SPA
R.U.T. 76.363.873-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Netics SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43232408
Software de desarrollo de plataforma Web1Unidad no definida668-0127 - Servicio de Arriendo de Plataforma de Seguridad Perimetral - Periodo del 21/02/2026 al 20/03/2026 - Memo 27 668-0127 - Servicio de Arriendo de Plataforma de Seguridad Perimetral $ 1.988.332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.988.332 $ 1.988.332
Total Neto $ 1.988.332
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 377.783
TOTAL OC $ 2.366.115


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.