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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057049-14398-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
20-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MES INT. 473 RES 978/2026 DESDE ID 1057049-369-LP25 PAC INSUMOS MARZO-ABRIL 2026 (FORMALIZACION CONTRATO) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
SE CANCELA ORDEN DE COMPRA POR ERROR EN LA CANTIDAD SOLICITADA POR FACTOR DE EMPAQUE. |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057049-369-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Facturación |
Santa Rosa 1234 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
37582 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Santa Rosa 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-04-2026 |
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Proveedor |
SALVAREZ SPA |
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Razón Social |
SALVAREZ SPA
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R.U.T. |
77.619.048-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SALVAREZ SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42312201
| Sutura | 4 | Unidad | 223-9169 SUTURA TIPO LOOP (TSUGE)
| SUTURA TSUGE LOOP, MARCA CROWNJUN, CALIBRE 4-0, MODELO NDD024B |
$ 49.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 197.800
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$ 197.800
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Total Neto
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$ 197.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 37.582
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$ 235.382
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.