Orden de Compra. Nº1057049-14484-SE26 "MCM - desde 1057049-194-LE24 - Res. Ex. 1872 INT. 1207 - FUS 2633/2023 - Servicio gestión de encuestas y solicitudes - Memo 15"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-14484-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-04-2026
Nombre de la Orden de Compra MCM - desde 1057049-194-LE24 - Res. Ex. 1872 INT. 1207 - FUS 2633/2023 - Servicio gestión de encuestas y solicitudes - Memo 15
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-194-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9270
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Santiago
Impuesto 1740121,08
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLEEVY
Razón Social INFORMATICA Y MARKETING SPA
R.U.T. 76.127.194-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CLEEVY
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141511
Informes de investigación de mercado12Mes704-0063 - Servicio de Gestión de datos, encuestas y solicitudes ciudadanas con soporte y mantención Cuotas a pagar: 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20. Periodos a pagar: del 01/04/2025 al 31/03/2026 SERVICIO DE GESTION DE DATOS ENCUESTAS Y SOLICITUDES CIUDADANAS CON SOPORTE Y MANTENCION PARA EL HOSPITAL CLÍNICO SAN BORJA ARRIARÁN $ 763.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.158.532 $ 9.158.532
Total Neto $ 9.158.532
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.740.121
TOTAL OC $ 10.898.653


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.