Orden de Compra. Nº1057049-14509-AG25 "ICC. AG. 1057049-679-COT25 FUS 603/2025 ARREGLO DE CABLEADO LUMINARIAS ENTRE PISOS 8 Y 5 DE TORRE HOSPITAL"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-14509-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ICC. AG. 1057049-679-COT25 FUS 603/2025 ARREGLO DE CABLEADO LUMINARIAS ENTRE PISOS 8 Y 5 DE TORRE HOSPITAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 16182
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Santiago
Impuesto 378480
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PVP Climatización Electricidad
Razón Social PEDRO HANS ANIBAL VIDELA PARRA
R.U.T. 16.070.711-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PVP Climatización Electricidad
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica1Global856-0100 ARREGLO DE CABLEADO LUMINARIAS ENTRE PISOS 8 Y 5 DE TORRE HOSPITAL856-0100 ARREGLO DE CABLEADO LUMINARIAS ENTRE PISOS 8 Y 5 DE TORRE HOSPITAL $ 1.992.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.992.000 $ 1.992.000
Total Neto $ 1.992.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 378.480
TOTAL OC $ 2.370.480


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.151.302-k Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 16.070.711-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.