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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057049-14509-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ICC. AG. 1057049-679-COT25 FUS 603/2025 ARREGLO DE CABLEADO LUMINARIAS ENTRE PISOS 8 Y 5 DE TORRE HOSPITAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
378480 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PVP Climatización Electricidad |
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Razón Social |
PEDRO HANS ANIBAL VIDELA PARRA
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R.U.T. |
16.070.711-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PVP Climatización Electricidad |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102201
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica | 1 | Global | 856-0100 ARREGLO DE CABLEADO LUMINARIAS ENTRE PISOS 8 Y 5 DE TORRE HOSPITAL | 856-0100 ARREGLO DE CABLEADO LUMINARIAS ENTRE PISOS 8 Y 5 DE TORRE HOSPITAL |
$ 1.992.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.992.000
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$ 1.992.000
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Total Neto
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$ 1.992.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 378.480
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$ 2.370.480
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.