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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057049-14547-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PCV - Desde 1057049-355-LQ24, Servicio de Lavandería, Res Exta 661 del 25/03/2025 INT121/2025, Provi 2633 Estado de Pago 070 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057049-355-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Facturación |
Santa Rosa 1234 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
10047618 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Santa Rosa 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ALBIA S.A. |
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Razón Social |
ALBIA S.A
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R.U.T. |
96.656.430-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ALBIA S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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91111502
| Servicios de lavandería | 1 | Global | 700-8500 Servicio de Lavandería, Desde 1057049-355-LQ24 Res Exta 661 del 25/03/2025 INT121/2025, Provi 2633 Estado de Pago 070, periodo desde 01/05/20225 al 29/05/2025 | 700-8500 SERVICIO LAVANDERIA |
$ 52.882.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 52.882.200
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$ 52.882.200
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Total Neto
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$ 52.882.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.047.618
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$ 62.929.818
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.