Orden de Compra. Nº1057049-14575-AG26 "CAPS FUS 153/2026 COMUNICACIONES compra ágil: 1057049-229-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-14575-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-04-2026
Nombre de la Orden de Compra CAPS FUS 153/2026 COMUNICACIONES compra ágil: 1057049-229-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9570
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Santiago
Impuesto 218310
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RAYENGRAF
Razón Social SOFIA ALEJANDRA MORA MUNOZ
R.U.T. 12.531.820-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RAYENGRAF
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Artículos de papelería12Unidad151-3100 PLANCHA DE PVC ESPUMADA 1.2X2.4  $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000
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Artículos de papelería1Unidad151-4001 TRANSFER TRANSPARENTE 1,22 MT Ancho mínimo 60 cms  $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
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Artículos de papelería3Unidad151-4008 CINTA DOBLE CONTACTO CON ADHESIVO TRANSFERIBLE 3M 465  $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
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Artículos de papelería2Rollo151-4006 VINILO ADHESIVO EN ROLLO COLORES (Mid blue mate - 1 rollo 50mts; Blanco - 1 rollo 50mts)  $ 299.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 598.000 $ 598.000
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Artículos de papelería1Rollo151-4004 VINILO BLANCO BLACKOUT PARA IMPRESIÓN  $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
Total Neto $ 1.149.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 218.310
TOTAL OC $ 1.367.310


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.531.820-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.