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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057049-14734-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
JAC- ADQ. 1282 2024 TMT INFANTIL DESDE 1057049-315-LE24 FUS 1218 / 2024 GUIA 12721-12713-12717-12711-12716-12753-12728-12846-12739-12727-12732-12741-12740-12720-12829-12738-12733-12737-12731-12782-12776-12791-12777-12785-12835-12860-12817-12821-12796-1 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057049-315-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Facturación |
Santa Elvira # 637 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
302100 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Santa Elvira # 637 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TECNOPLANTA |
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Razón Social |
ROXANA CEA Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
76.114.460-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TECNOPLANTA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42241507
| Sistemas de férulas ortopédicas | 106 | Unidad | 263-7370 PLANTILLAS
| PLANTILLAS |
$ 15.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.590.000
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$ 1.590.000
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Total Neto
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$ 1.590.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 302.100
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$ 1.892.100
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.