Orden de Compra. Nº1057049-14768-SE26 "MCM - Desde ID. 1057049-339-LE25 - RES. EX. ADJ. 2876 INT. 1571 - RES. EX. CTTO. 99 INT. 45 - Mantención Correctiva Habilitación unidad procesos transversales del - Memo 64"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-14768-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-05-2026
Nombre de la Orden de Compra MCM - Desde ID. 1057049-339-LE25 - RES. EX. ADJ. 2876 INT. 1571 - RES. EX. CTTO. 99 INT. 45 - Mantención Correctiva Habilitación unidad procesos transversales del - Memo 64
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-339-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10222
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Santiago
Impuesto 665977,55
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELMOIN SpA
Razón Social ELMOIN SPA
R.U.T. 76.915.094-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ELMOIN SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1Global837-0091 HABILITACIÓN UNIDAD PROCESOS TRANSVERSALES CORRECTIVO ESTADO DE PAGO N°2 + RETENCIONES PERIODO DEL 14/02/2026 AL 13/03/2026 MEMO 64Habilitación unidad procesos transversales del HCBSA $ 3.505.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.505.145 $ 3.505.145
Total Neto $ 3.505.145
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 665.978
TOTAL OC $ 4.171.123


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.