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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057049-14768-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MCM - Desde ID. 1057049-339-LE25 - RES. EX. ADJ. 2876 INT. 1571 - RES. EX. CTTO. 99 INT. 45 - Mantención Correctiva Habilitación unidad procesos transversales del - Memo 64 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057049-339-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
665977,55 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ELMOIN SpA |
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Razón Social |
ELMOIN SPA
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R.U.T. |
76.915.094-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ELMOIN SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72131702
| Construcción de obras civiles | 1 | Global | 837-0091 HABILITACIÓN UNIDAD PROCESOS TRANSVERSALES
CORRECTIVO
ESTADO DE PAGO N°2 + RETENCIONES
PERIODO DEL 14/02/2026 AL 13/03/2026
MEMO 64 | Habilitación unidad procesos transversales del HCBSA |
$ 3.505.145,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.505.145
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$ 3.505.145
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Total Neto
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$ 3.505.145
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 665.978
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$ 4.171.123
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.