|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057049-14793-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
07-05-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
JAC INT. 1002 RE 1002 ADJUDICA ID 1057049-10-LE25 PROGRAMA INSUMOS MAYO JUNIO 2026 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057049-10-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
|
|
R.U.T. |
61.608.604-9 |
|
Dirección de Facturación |
Santa Elvira # 637 |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
19632,51 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Santa Elvira # 637 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SCM |
|
Razón Social |
SCM PHARMA SPA
|
|
R.U.T. |
77.337.544-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SCM |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42293603
| Sondas quirúrgicas | 267 | Unidad | 222-3000 SONDA ALIMENTACION 4 FR. POLIETILENO | Sonda Alimentacion 4 Fr [Dm], Lab. Reutter, Vence 28-02-2028. |
$ 387,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 103.329
|
$ 103.329
|
|
|
Total Neto
|
$ 103.329
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 19.633
|
|
$ 122.962
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.