Orden de Compra. Nº1057049-14909-SE26 "FCU - INT 1158 RE N°2157 ID 1050749-231-LP25 PAC PROGRAMA MAYO JUNIO 2026"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-14909-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-05-2026
Nombre de la Orden de Compra FCU - INT 1158 RE N°2157 ID 1050749-231-LP25 PAC PROGRAMA MAYO JUNIO 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-231-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10746
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Elvira # 637
Comuna *
Impuesto 19760
Dirección de Envío de la Factura Santa Elvira # 637
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TECNO VISUAL LTDA
Razón Social COMERCIAL TECNO VISUAL LIMITADA
R.U.T. 76.109.342-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TECNO VISUAL LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner6Unidad no definida668-2699 TONER HP CB435 A 1005-1006Tóner $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
44103103
Tóner1Unidad no definida668-4000 TONER HP Q 7553ATóner $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
44103103
Tóner1Unidad668-2820 TONER HP CE310A NEGRO (126) 668-2820 TONER HP CE310A NEGRO (126) $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
Total Neto $ 104.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.760
TOTAL OC $ 123.760


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.