Orden de Compra. Nº1057049-14916-SE26 "FCU - INT1180 RE N°2159 ID 1057049-235-LE25 PAC PROGRAMA INSUMOS MAYO JUNIO 2026"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-14916-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-05-2026
Nombre de la Orden de Compra FCU - INT1180 RE N°2159 ID 1057049-235-LE25 PAC PROGRAMA INSUMOS MAYO JUNIO 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-235-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10752
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna *
Impuesto 39795,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Fernando
Razón Social IMPORTADOR EXPORTADOR COMERCIALIZADORA DE PRODUCTO
R.U.T. 76.194.668-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial San Fernando
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111537
Papel de etiquetas3Unidad no definida150-2710 TURNOMATIC CELESTETURNOMATIC CELESTE $ 2.194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.582 $ 6.582
14111537
Papel de etiquetas2Unidad150-2712 TURNOMATIC ROSADOTURNOMATIC ROSADO $ 2.194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.388 $ 4.388
14111508
Papel para fax15Unidad650-4240 PAPEL TERMICO FAX (216X30)PAPEL TERMICO FAX 216X30 ROLLO $ 1.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.910 $ 29.910
11141604
Papel usado150Unidad653-7934 SOBRE RADIOGRAFIA 19 X 25 CAFE SOBRE RADIOGRAFIA 19 X 25 CAFE $ 124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.600 $ 18.600
44122011
Carpetas para archivos5Unidad668-2150 PAPEL CONT. DUPLI. 11X9,5 (MIL)PAPEL CONT. DUPLI. 11X9,5 1.000 HOJAS $ 29.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.970 $ 149.970
Total Neto $ 209.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.796
TOTAL OC $ 249.246


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.