Orden de Compra. Nº1057049-14960-SE25 "SHV INT. 1473 RES 2462/2024 DESDE 1057049-116-LE24 PAC AGOSTO 2025 INSUMOS DENTAL ESPECIALIDADES "
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-14960-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-08-2025
Nombre de la Orden de Compra SHV INT. 1473 RES 2462/2024 DESDE 1057049-116-LE24 PAC AGOSTO 2025 INSUMOS DENTAL ESPECIALIDADES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-116-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 17278
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Santiago
Impuesto 18303,84
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Blasdent
Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BLASDENT SPA
R.U.T. 76.942.799-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Blasdent
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales6Unidad no definida252-3873 CONOS GUTAPERCHA TAPER 4% N°25 cono gutapercha sure-endo No25 milimetrado 4% x 60 unid SURE-ENDO,9,8028 $ 8.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.168 $ 48.168
30201903
Unidades dentales6Unidad no definida252-3875 CONOS GUTAPERCHA TAPER 4% N°35 cono gutapercha sure-endo No35 milimetrado 4% x 60 unid SURE-ENDO,10,8028 11 $ 8.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.168 $ 48.168
Total Neto $ 96.336
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.304
TOTAL OC $ 114.640


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.