|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057049-14972-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
01-10-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
JAC ASAS DRENAJES Y OTROS INSUMOS DESDE 1057049-168-LP25 PROGRAMA INSUMOS SEPTIEMBRE 2025. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057049-168-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
|
|
R.U.T. |
61.608.604-9 |
|
Dirección de Facturación |
Santa Elvira # 637 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
90174 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Santa Elvira # 637 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MEGAMARKET |
|
Razón Social |
IMPORTADORA MEGA MARKET LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.012.551-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
MEGAMARKET |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42293505
| Sondas de drenaje para la aspiración quirúrgica | 84 | Unidad | 227-3266 EQ. DRENAJE QUIRURG.14 FR.600 CC. | Drenaje de aspiración 14FR-600cc estéril. Se adjunta ficha técnica. Contenido por caja 12 unidades, Despacho 1 día hábil, flete incluido, Caja por 12 unidades, mínimo facturación 50.000.- neto. |
$ 5.650,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 474.600
|
$ 474.600
|
|
|
Total Neto
|
$ 474.600
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 90.174
|
|
$ 564.774
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.