Orden de Compra. Nº1057049-14973-SE26 "FCU - INT 1332 RE 2654 ADQ. BOLSAS PLASTICAS Y MANGAS POLIETILENO DESDE 1057049-283-LE25. PROGRAMA MAYO JUNIO 2026"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-14973-SE26
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 20-05-2026
Nombre de la Orden de Compra FCU - INT 1332 RE 2654 ADQ. BOLSAS PLASTICAS Y MANGAS POLIETILENO DESDE 1057049-283-LE25. PROGRAMA MAYO JUNIO 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-283-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11546
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Rosa 1234
Comuna *
Impuesto 33525,69
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DONOSO INVESTMENT
Razón Social DONOSO INVERSIONES Y COMERCIO EXTERIOR SPA
R.U.T. 77.785.404-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DONOSO INVESTMENT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura17987Unidad no definida600-0133 BOLSA PLAST. TRANSP. 25 X 35600-0133 BOLSA PLAST. TRANSP. 25 X 35 $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.883 $ 161.883
47121701
Bolsas de basura4856Unidad600-0125 BOLSA PLAST. TRANSP. 15 X 20600-0125 BOLSA PLAST. TRANSP. 15 X 20 $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.568 $ 14.568
Total Neto $ 176.451
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.526
TOTAL OC $ 209.977


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.