|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057049-14976-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
18-05-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PCV - Desde Compra Agil: 1057049-267-COT26, Instalación de Fibra Optica y Puntos de Red para Banco de Sangre FUS 195/2026 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
|
|
R.U.T. |
61.608.604-9 |
|
Dirección de Facturación |
Santa Rosa 1234 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
475000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Santa Rosa 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Sitetech |
|
Razón Social |
SITETECH SPA
|
|
R.U.T. |
77.751.362-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Sitetech |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
81111702
| Diseño de redes de comunicación de cobertura local (LAN) | 1 | Global | 881-0001 Instalación de Fibra Optica y Puntos de Red para Banco de Sangre, Desde Compra Agil: 1057049-267-COT26, FUS 195/2026
| 881-0001 Habilitacion de Puntos de Red Banco de Sangre |
$ 2.500.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.500.000
|
$ 2.500.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.500.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 475.000
|
|
$ 2.975.000
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.