Orden de Compra. Nº1057049-14977-SE26 "FCU INT 1332 RE 2654 ADQ. BOLSAS PLASTICAS Y MANGAS POLIETILENO DESDE 1057049-283-LE25. PROGRAMA MAYO JUNIO 2026"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-14977-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-05-2026
Nombre de la Orden de Compra FCU INT 1332 RE 2654 ADQ. BOLSAS PLASTICAS Y MANGAS POLIETILENO DESDE 1057049-283-LE25. PROGRAMA MAYO JUNIO 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-283-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10878
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna *
Impuesto 256582,631
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ECOSMART
Razón Social ECO SMART SPA
R.U.T. 77.442.855-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ECOSMART
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Bolsas de basura150Unidad no definida600-0126 BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 10X15BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 10X15 $ 2,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 368
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Bolsas de basura7559Unidad060-0030 BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 100X 110CMBOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 100X 110CM $ 138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.043.142 $ 1.043.898
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Bolsas de basura7002Unidad no definida600-0124 BOLSA PLAST. TRANSP. 40 X 60BOLSA PLAST. TRANSP. 40 X 60 $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.050 $ 176.450
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Bolsas de basura3780Unidad no definida600-0135 BOLSA PLASTICA 20X35 APROX. TIPO CAMISETAaBOLSA PLASTICA 20X35 APROX. TIPO CAMISETA $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 13.986
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Bolsas de basura7873Unidad600-0123 BOLSA PLAST. TRANSP. 35 X 40BOLSA PLAST. TRANSP. 35 X 40 $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.095 $ 115.733
Total Neto $ 1.350.435
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 256.583
TOTAL OC $ 1.607.018


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.