Orden de Compra. Nº1057049-15044-SE26 "JAC INT1172/2025 RX2172 ORDEN DE COMPRA DESDE 1057049-160-LQ25 PROGRAMA INSUMOS MAYO JUNIO 2026"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-15044-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-05-2026
Nombre de la Orden de Compra JAC INT1172/2025 RX2172 ORDEN DE COMPRA DESDE 1057049-160-LQ25 PROGRAMA INSUMOS MAYO JUNIO 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-160-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10972
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Elvira # 637
Comuna Santiago
Impuesto 10351,2
Dirección de Envío de la Factura Santa Elvira # 637
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnika S.A.
Razón Social TECNIKA S A
R.U.T. 96.625.950-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Tecnika S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42271607
Tubos o accesorios de la función pulmonar12Unidad222-8810 TUBO PREFORM.NASAL 4,0 S/917020400 TUBO END PREF NASAL SB 4.0MM MARCA RUSCH, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE VENTA, CAJA CERRADA X 10 UNIDADES, ENTREGA EN 1 DÍA HÁBIL. VENCIMIENTO 5 AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN. $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.480 $ 27.480
42271607
Tubos o accesorios de la función pulmonar50Unidad925-3519 VENDAJE DE PETROLATUM EQUIVALENTE ADAPTIC 7.6 X 7.6 CM6953900001 CUTICELL 7.5 x 7.5Cm, MARCA BSN, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE VENTA, CAJA CERRADA POR 50 UNIDADES, ENTREGA EN 1 DÍA HÁBIL. VENCIMIENTO 3 AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
Total Neto $ 54.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.351
TOTAL OC $ 64.831


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.