Orden de Compra. Nº1057049-15079-SE26 "FCU INT 47 RE N°42 ID 1057049-340-LP25 PAC PROGRAMAMA INSUMOS MAYO - JUNIO 2026 "
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-15079-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-05-2026
Nombre de la Orden de Compra FCU INT 47 RE N°42 ID 1057049-340-LP25 PAC PROGRAMAMA INSUMOS MAYO - JUNIO 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-340-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna *
Impuesto 803700
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRESSA LTDA
Razón Social TRANSPORTE Y COMERCIAL TRESSA LIMITADA
R.U.T. 79.676.110-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRESSA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos94000Unidad600-1525 CLORO GRANULADO SOBRE X 4GR. ALTA DEMANDATRESSACLOR 62, DICLOROISOCIANURATO DE SODIO 60%, SACHET 4 GRS, CAJA X 1000UNIDADES, VENCIMIENTO 24 MESES, REGISTRO ISP DESINFECTANTE. FABRICADO YENVASADO POR TRESSA. $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.230.000 $ 4.230.000
Total Neto $ 4.230.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 803.700
TOTAL OC $ 5.033.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.