Orden de Compra. Nº1057049-15230-SE25 "CAPS INT. 962 RE 1967 DESDE 1057049-169-LE25 (formalización de contrato)"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-15230-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-09-2025
Nombre de la Orden de Compra CAPS INT. 962 RE 1967 DESDE 1057049-169-LE25 (formalización de contrato)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-169-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 18100
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Santiago
Impuesto 16957,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribucion Global
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA
R.U.T. 76.100.732-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribucion Global
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44102001
Lámina para plastificar1Paquete150-0012 LAMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) THO MILITARY 0.7 MM 175 MICRONES 100 UN150-0012 LAMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) THO MILITARY 0.7 MM 175 MICRONES 100 UN $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
44111503
Bandejas de correspondencia1Unidad150-0241 BANDEJA ESCRITORIO C/3 DIVISIONES METALICA150-0241 BANDEJA ESCRITORIO C/3 DIVISIONES METALICA $ 6.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.850 $ 6.850
44122011
Carpetas para archivos1Unidad150-0590 FUNDA PLAST. OFICIO150-0590 FUNDA PLAST. OFICIO $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25 $ 25
44121806
Repuestos para plumas o bolígrafos o lápices corre1Unidad150-1310 MINAS 0.5 SB STAEDLER150-1310 MINAS 0.5 SB STAEDLER $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120 $ 120
60122901
Cuentas de plástico pequeñas1Unidad150-1370 MOSTACILLAS COLORES SET - CON HILO Y ENHEBRADOR150-1370 MOSTACILLAS COLORES SET - CON HILO Y ENHEBRADOR $ 6.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750
60124102
Productos de artesanía multicultural1Paquete150-1550 PALOS DE MAQUETA150-1550 PALOS DE MAQUETA $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
40161803
Papeles de filtro1Block150-1620 PAPEL FILTRO 45X45150-1620 PAPEL FILTRO 45X45 $ 17.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.320 $ 17.320
14111606
Papel artístico o papel Kraft1Block150-1644 PAPEL VOLANTIN CARPETA150-1644 PAPEL VOLANTIN CARPETA $ 795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 795 $ 795
44111905
Pizarras para plumón y accesorios1Unidad150-1700 PIZARRA ACRILICA 100 X 130150-1700 PIZARRA ACRILICA 100 X 130 $ 40.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.600 $ 40.600
44111905
Pizarras para plumón y accesorios1Unidad150-1878 PLUMON ARTILINE 210 VERDE150-1878 PLUMON ARTILINE 210 VERDE $ 795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 795 $ 795
44111905
Pizarras para plumón y accesorios1Unidad150-1879 PLUMON ARTILINE 210 ROJO150-1879 PLUMON ARTILINE 210 ROJO $ 735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 735 $ 735
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional1Caja150-2351 TEMPERA 12 COLORES150-2351 TEMPERA 12 COLORES $ 1.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.040 $ 1.040
44121635
Portarrollos de cinta adhesiva1Unidad151-0243 CINTA DE TRANSFERENCIA TERMICA 110 X 75 RESINA NEG151-0243 CINTA DE TRANSFERENCIA TERMICA 110 X 75 RESINA NEG $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.290 $ 1.290
44122103
Corchetes1Unidad151-0620 CORCHETERA SEMI-INDUSTRIAL151-0620 CORCHETERA SEMI-INDUSTRIAL $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
Total Neto $ 89.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.958
TOTAL OC $ 106.208


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.