Orden de Compra. Nº1057049-153-SE20 "JCD SUTURAS SIN NUDO CARDIOCIRUGIA DESDE 1057049-150-LQ19"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Clínico San Borja-Arriarán
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-153-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-01-2020
Nombre de la Orden de Compra JCD SUTURAS SIN NUDO CARDIOCIRUGIA DESDE 1057049-150-LQ19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-150-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Segun,Ley de ppto.año 2018 partida 16 Ministerio de Salud Glosa 2 Letra D,página 9d Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Clínico San Borja-Arriarán
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Santiago Centro
Impuesto 383467,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-01-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gonzalo
Razón Social LPG Group SpA
R.U.T. 76.541.759-7
Sucursal Gonzalo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42292904
Sutura quirúrgica o agarradores de alambre o produ3Unidad no definida345-8360 KIT CORKNOT DE 2 PISTOLAS CORTAS Y PLANCHA DE 12 GANCHOS DE SUTURA (SET)  $ 672.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.018.250 $ 2.018.250
Total Neto $ 2.018.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 383.468
TOTAL OC $ 2.401.718


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.