Orden de Compra. Nº1057049-15357-SE25 "JCD INT. 1017 RE 2034 DESDE 1057049-167-LP25 (formalización de contrato) y PAC 2025 SEPTIEMBRE "
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-15357-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-09-2025
Nombre de la Orden de Compra JCD INT. 1017 RE 2034 DESDE 1057049-167-LP25 (formalización de contrato) y PAC 2025 SEPTIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-167-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 17591
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Alhué
Impuesto 373777,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mediplex
Razón Social MEDIPLEX S.A.
R.U.T. 86.383.300-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mediplex
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42161616
Detectores de burbuja de aire o espuma o embolla de la unidad de hemodiálisis o trampas o alertas1Unidad225-0018 ESPUMA DE POLIURETANO MULTICAPA BORDE FLEXIBLE Y ADHESIVO DE SILICONA NEO 4X5 (NO DESPACHAR ESTE ITEM , SOLO CORRESPODNE A FORMALIZACION DE CONTRATO)MO581011MEPILEX BORDER FLEX LITE 4x5CM. CAJA X 10 $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850 $ 1.850
42311703
Cintas médicas o quirúrgicas para unión de la piel1Unidad225-7601 TELA MEPITAC 2CM (NO DESPACHAR ESTE ITEM , SOLO CORRESPODNE A FORMALIZACION DE CONTRATO)MO298300MEPITAC 2 CM X 3 MTS FIJACION DE SUAVE SILICONA CON TECNOLOGIA SAFETAC $ 10.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.900 $ 10.900
42311703
Cintas médicas o quirúrgicas para unión de la piel45Unidad225-7602 TELA MEPITAC 4CM DESPACHARMO298400MEPITAC 4 CM X 1,5 MTS $ 9.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 409.500 $ 409.500
42271709
Cánula médico nasal25Unidad927-0897 CANULA NASAL DE OXIGENO OPTIFLOW PREMATUROS JUNIOR DESPACHARFPOJR412VTKIT DE TRANSICION CANULA OPTIFLOW JUNIOR 2 S $ 61.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.545.000 $ 1.545.000
Total Neto $ 1.967.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 373.778
TOTAL OC $ 2.341.028


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.