|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057049-15514-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
26-09-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
JAC. PAC ID.1057049-107-LP24 INT. 848/2024 PROGRAMA INSUMOS SEPTIEMBRE 2025 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057049-107-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
|
|
R.U.T. |
61.608.604-9 |
|
Dirección de Facturación |
Santa Elvira N° 637 |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
299744 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Santa Elvira N° 637 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Tecnika S.A. |
|
Razón Social |
TECNIKA S A
|
|
R.U.T. |
96.625.950-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Tecnika S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42311506
| Vendas o apósitos compresores | 1450 | Unidad | 225-0012 APOSITO GASA 10 X 1.5 MT | SKU2621302015 - APOSITO TRADICIONAL GASA TEJIDA ESTERIL. 20 X 150 CMS.
CAJA X 50 UNIDADES. MARCA TECNIKARE.
PRECIO COTIZADO POR UNIDAD. FACTOR DE VENTA: CAJA X 50 UNIDADES.
ENTREGA EN 24 HORAS.
VENCIMIENTO 3 AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN. |
$ 1.088,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.577.600
|
$ 1.577.600
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.577.600
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 299.744
|
|
$ 1.877.344
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.