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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057049-15574-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
JCD INT. 841 RE 1616 DESDEJCD INT. 841 RE 1616 DESDE 1057049-97-LR25 TARJETA ALIMENTACIÓN (junio 2026) 1057049-97-LR25 TARJETA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057049-97-LR25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
37617155,157265 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EDENRED CHILE S.A. |
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Razón Social |
EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA
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R.U.T. |
96.781.350-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EDENRED CHILE S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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93151507
| Procedimientos o servicios administrativos | 61393 | Unidad | 724-0003 TARJETA DE ALIMENTACION PARA FUNCIONARIOS | 724-0003 TARJETA DE ALIMENTACION PARA FUNCIONARIOS |
$ 3.361,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 206.341.873
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$ 206.341.873
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Total Neto
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$ 206.341.873
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Descuento
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$ 8.356.846
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 37.617.155
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$ 235.602.182
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.