|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057049-15700-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
08-06-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MCM - DESDE ID. 1057049-51-LP26 - RES. EX. ADJ.1143 - INT 496 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ECOGRAFOS - MEMO 332 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057049-51-LP26 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
|
|
R.U.T. |
61.608.604-9 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
416613 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Datamedica SPA. |
|
Razón Social |
DATAMEDICA SPA
|
|
R.U.T. |
76.046.685-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Datamedica SPA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42201718
| Ecógrafos oftalmológicos | 1 | Mes | 808-0224 - MANTENCION CORRECTIVA DE ECOGRAFOS
NRO. COTIZACION: 6486
PERIODO DEL 28/05/2026 | MANTENCION CORRECTIVA DE ECOGRAFOS |
$ 2.192.700,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.192.700
|
$ 2.192.700
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.192.700
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 416.613
|
|
$ 2.609.313
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.