Orden de Compra. Nº1057049-15867-SE26 "SHV INT 1200 RES 2372 PAC MAYO-DIC 2026 ADQUISICION INSUMOS DENTALES1057049-96-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-15867-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-06-2026
Nombre de la Orden de Compra SHV INT 1200 RES 2372 PAC MAYO-DIC 2026 ADQUISICION INSUMOS DENTALES1057049-96-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-96-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13253
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Rosa 1234
Comuna Santiago
Impuesto 189259
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEDIDENT PLUS
Razón Social GRUPO MEDENT SPA
R.U.T. 77.945.971-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MEDIDENT PLUS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Cementos dentales a base de agua5Unidad no definida253-3579 FRESA BALON DE RUGBY DIAMANTE FINO DE PULIDO ALTA VELOCIDADFRESA BALON DE RUGBY DIAMANTE FINO DE PULIDO ALTA VELOCIDAD $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
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Cementos dentales a base de agua58000Unidad no definida252-9540 TORULA ALGODON TRENZ.STAR ROLLSTORULA ALGODON TRENZ.STAR ROLLS $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 638.000 $ 638.000
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Cementos dentales a base de agua57Unidad no definida252-6319 FRESA DIAMANTE REDONDO 0.18 DE ALTA VELOCIDADFRESA DIAMANTE REDONDO 0.18 DE ALTA VELOCIDAD $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900
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Cementos dentales a base de agua64Unidad no definida252-9520 PINZA PARA EXAMEN 1026 MEDESY ACERO INOXIDABLE (UD)PINZA PARA EXAMEN 1026 MEDESY ACERO INOXIDABLE (UD) $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.200 $ 83.200
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Cementos dentales a base de agua33Unidad no definida252-8224 JERINGAS COMPOSITE FLUIDO A2 (ECO FLOW) 2GR. IVO CJERINGAS COMPOSITE FLUIDO A2 (ECO FLOW) 2GR. IVO C $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.000 $ 231.000
Total Neto $ 996.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 189.259
TOTAL OC $ 1.185.359


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.