Orden de Compra. Nº1057049-15874-SE26 "SHV INT 1028 RES 2070 PAC MAYO-DICIEMBRE 2026 ADQUISICION INSUMOS DE DENTALES PARA EDODONCIA ODONTOPEDIATRIA Y PERIODONCIA DESDE 1057049-132-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-15874-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-06-2026
Nombre de la Orden de Compra SHV INT 1028 RES 2070 PAC MAYO-DICIEMBRE 2026 ADQUISICION INSUMOS DE DENTALES PARA EDODONCIA ODONTOPEDIATRIA Y PERIODONCIA DESDE 1057049-132-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-132-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13254
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Santiago
Impuesto 62700
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Viaimport
Razón Social VIAIMPORT SPA
R.U.T. 76.917.266-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Viaimport
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales21Unidad no definida252-8375 LIMAS K N 15-40 31 MMLIMAS K N 15-40 31 MM $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.200 $ 46.200
30201903
Unidades dentales75Unidad252-8355 LIMAS K N 8 DE 25 MM MAILLEFERLIMAS K N 8 DE 25 MM, SFDM, productos de alta calidad con certificación ISO y CE, despacho sin costo, entrega en 48 hrs, sin mínimo, 1 año de garantía. Canje disponible a 6 meses del vencimiento, vencimiento superior a 2 años. $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000
30201903
Unidades dentales21Unidad252-8361 LIMAS K N 20 DE 25 MM MAILLEFERLIMAS K N 20 DE 25 MM, SFDM, productos de alta calidad con certificación ISO y CE, despacho sin costo, entrega en 48 hrs, sin mínimo, 1 año de garantía. Canje disponible a 6 meses del vencimiento, vencimiento superior a 2 años. $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.200 $ 46.200
30201903
Unidades dentales23Unidad252-8363 LIMAS K N 30 DE 25 MM MAILLEFERLIMAS K N 30 DE 25 MM, SFDM, productos de alta calidad con certificación ISO y CE, despacho sin costo, entrega en 48 hrs, sin mínimo, 1 año de garantía. Canje disponible a 6 meses del vencimiento, vencimiento superior a 2 años. $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.600 $ 50.600
30201903
Unidades dentales10Unidad252-8391 LIMAS HEDSTROEMS N 15 - 40 DE 31 MMLIMAS HEDSTROEMS N 15 - 40 DE 31 MM, SFDM, productos de alta calidad con certificación ISO y CE, despacho sin costo, entrega en 48 hrs, sin mínimo, 1 año de garantía. Canje disponible a 6 meses del vencimiento, vencimiento superior a 2 años. $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
Total Neto $ 330.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.700
TOTAL OC $ 392.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.