Orden de Compra. Nº1057049-15884-SE26 "SHV INT 1028 RES 2070 PAC MAYO-DIC 2026 ADQUISICION INSUMOS DE DENTALES CONOS 1057049-132-LE25 "
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-15884-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-06-2026
Nombre de la Orden de Compra SHV INT 1028 RES 2070 PAC MAYO-DIC 2026 ADQUISICION INSUMOS DE DENTALES CONOS 1057049-132-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-132-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13231 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Santa Rosa 1234
Comuna Santiago
Impuesto 108693,49
Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Clan Dent
Razón Social CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA
R.U.T. 77.371.920-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Clan Dent
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales42Unidad no definida252-2891 CONO PAPEL ABSORV. 45/80CONO PAPEL ABSORV. 45/80 $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.546 $ 63.546
30201903
Unidades dentales105Unidad no definida252-3858 CONO GUTAPERCHA N25 6UDCONO GUTAPERCHA N25 6UD $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.325 $ 185.325
30201903
Unidades dentales14Unidad no definida252-3862 CONOS GUTAPERCHA N 30 MAILLEFERCONOS GUTAPERCHA N 30 MAILLEFER $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.710 $ 24.710
30201903
Unidades dentales56Unidad no definida252-3866 CONOS GUTAPERCHAS N 35 MAILLEFERCONOS GUTAPERCHAS N 35 MAILLEFER $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.840 $ 98.840
30201903
Unidades dentales33Unidad no definida252-8286 LENTULOS N 25 25 MMLENTULOS N 25 25 MM $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.650 $ 199.650
Total Neto $ 572.071
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 108.693
TOTAL OC $ 680.764


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.