Orden de Compra. Nº1057049-15917-SE26 "MCM - Desde ID. 1057049-122-LQ24 - Res. Ex. Ctto. 1800 Int. 1062 - Res. Ex. Adj. 1291 Int. 927 - Mantención Preventiva de Refrigeradores y Congeladores del HCSBA - Memo 349"
Recuerde que el responsable del pago es SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057049-15917-SE26
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-06-2026
Nombre de la Orden de Compra MCM - Desde ID. 1057049-122-LQ24 - Res. Ex. Ctto. 1800 Int. 1062 - Res. Ex. Adj. 1291 Int. 927 - Mantención Preventiva de Refrigeradores y Congeladores del HCSBA - Memo 349
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057049-122-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12960
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
R.U.T. 61.608.604-9
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa N° 1234
Comuna Santiago
Impuesto 126350
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa N° 1234
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jorge Dante Jaña Lagos
Razón Social JORGE DANTE JANA LAGOS
R.U.T. 7.313.159-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Jorge Dante Jaña Lagos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24131501
Refrigerador y congelador combinado1Mes8808-5764 - Mantención Preventiva de Refrigeradores y Congeladores Cuota 23/24 Periodo del 06/04/2026 al 05/05/2026 Mantención Preventiva de Refrigeradores y Congeladores $ 665.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 665.000 $ 665.000
Total Neto $ 665.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 126.350
TOTAL OC $ 791.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.