|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057049-15979-TD26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
23-06-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057049-26-FTD26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
|
|
R.U.T. |
61.608.604-9 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
6720518,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
TECNO FAST S.A. |
|
Razón Social |
TECNO FAST S.A.
|
|
R.U.T. |
76.320.186-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
TECNO FAST S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30201803
| Unidades para contenedores | 1 | Mes | 858-0031 MCM - ARRIENDO MODULAR PARA HABILITACIÓN DE OFICINAS. FUS 1277/2025 - MEMO 79 - CUOTA 1/12 - PERIODO 10/04/26 A 10/05/26. | |
$ 35.371.150,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 35.371.150
|
$ 35.371.150
|
|
|
Total Neto
|
$ 35.371.150
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 6.720.518
|
|
$ 42.091.668
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.